Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 53,12 € 23.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 38,20 € 23.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 dobropis k DFBV/0154/20-plast.kanister Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 -18,00 € 21.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 vyúčtovanie tepla a vody za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -690,00 € 20.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 51,71 € 20.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,01 € 20.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 vodné stočné zrážky 27.02.-26.03.2020 / BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 231,17 € 20.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 právne služby za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 20.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 36,05 € 20.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 vyúčtovanie el.energiu za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 843,78 € 20.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 320,98 € 20.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 116,47 € 20.04.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 poplatky za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 100,76 € 08.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 97,49 € 08.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC a BA prac.v nočnej za 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 517,05 € 08.04.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 revízia a servis hasiacich prístrojov SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 monte pbs 36731188 146,89 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 monitorovanie objektu BA za 04-06/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 03/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 dekontaminačné rohože Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Elitmat 46177981 276,00 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 WH-KOTE 31366163 201,88 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 178,83 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 62,57 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 zemný plyn SC za 04/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,20 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 688,90 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 poplatky za mobilné telefóny za 03/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 56,66 € 08.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 záloha na elektriku SC za 04/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 583,43 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 711,61 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 215,16 € 08.04.2020 03.06.2020 Faktúra