Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0560/19 poplatky za mobilné telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 46,29 € 10.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0559/19 elektronické stravovacie poukážky za 11/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 723,87 € 10.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0553/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 33,24 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0554/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 28,82 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0555/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 208,90 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0556/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 285,85 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0557/19 dobropis k DFBV/0482/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 -7,26 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0558/19 záloha na plyn za 12/2019 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 06.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0550/19 záloha na teplo a vodu na 12/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 5 438,11 € 05.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0551/19 inštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEKA therm 45688788 288,00 € 05.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0552/19 madlo s tlačítkom k bezzápachovému košu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 30,00 € 05.12.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0540/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 34,12 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0541/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 136,00 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0542/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 330,40 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0543/19 kuchynský robot Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 RM Gastro-JAZ 34153004 695,52 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0545/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 128,36 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0546/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 11,04 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0548/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 161,50 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0549/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 179,81 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0547/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 111,34 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0544/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 1 000,93 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0536/19 poplatky za mobilné telefóny za 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 65,75 € 28.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0537/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 77,82 € 28.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0539/19 lapač škrobu ku škrabke na zemiaky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 RM Gastro-JAZ 34153004 236,40 € 28.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0538/19 revízie elektrospotrebičov v prev.BA a SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 829,20 € 28.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0528/19 spracovanie účtovnícta za 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 26.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0529/19 vodné stočné zrážky za 09.10.-08.11.19/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 109,12 € 26.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 tesco poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TESCO STORES a.s. 31321828 4 160,00 € 26.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0530/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 28,51 € 26.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFBV/0531/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 251,56 € 26.11.2019 28.12.2019 Faktúra