Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0455/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 136,27 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0435/19 plyn-prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 281,00 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0437/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 WH-KOTE 31366163 468,08 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0439/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 151,50 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0440/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 69,60 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0441/19 obedy pre klientov 1.9.-15.9.2019 z dôvodu rekonštrukcie kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 516,34 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 záloha na teplo a vodu na ohrev za 10/2019 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 698,18 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 oprava umývačky v kuchyni na prac. BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stanislav Strenk 47741660 222,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 272,32 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 35,35 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 vodné stočné zrážky 9.8.-21.8.19/Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 91,30 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 199,91 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0436/19 revízia komínov -plynových spotrebičov / prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Ladislav Kálmán kominárske práce 17603374 60,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0438/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 79,06 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0443/19 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0442/19 obedy pre hosťujúcich klientov v období medzinárodného dobrovoľníckeho tábora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 54,78 € 09.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 195,54 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 preplatok k DFBV/0379/19/Senec z 9.7.-8.8.19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -26,75 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0434/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 156,22 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 359,95 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 poplatky za telekomunikačné služby za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 102,46 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0432/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 217,71 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 36,00 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 493,07 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 95,88 € 09.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0448/19 elektronické stravovacie poukážky za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 1 708,18 € 09.10.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 vyúčtovanie tepla a vody za 08/2019 na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -71,27 € 25.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 2 007,31 € 25.09.2019 26.10.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 673,67 € 25.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 76,98 € 25.09.2019 28.10.2019 Faktúra