Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0627/20 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 100,50 € 31.12.2020 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0623/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 430,16 € 30.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0622/20 BOZP a PO za 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 29.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/0621/20 revízie bleskozvodu a predlžovacích káblov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 697,20 € 28.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/0619/20 vodné stočné zrážky 9.11.-8.12.2020 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 141,14 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0618/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 80,81 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0617/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 440,27 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0620/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,74 € 28.12.2020 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0614/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 271,80 € 22.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0616/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 279,27 € 22.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0615/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 135,10 € 22.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0613/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 41,89 € 22.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0610/20 antibakteriálne rohože Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Elitmat 46177981 276,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0611/20 právne služby 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0612/20 Stierač a čelné sklo a jeho výmena Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 345,00 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0605/20 termokamera s prísl. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MOREZ GROUP 36659126 1 560,00 € 18.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0606/20 celoročné pneumatiky na Mercedes Benz a škodu Fábia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 551,00 € 18.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0607/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 99,35 € 18.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0604/20 el. a vodárske práce v kuchyni ohľadom napojenia nového spotrebiča(el.panvica) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 270,00 € 18.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0609/20 elektronické stravovacie poukážky za 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 624,29 € 18.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0608/20 elktronické stravovacie poukážky pre zamestnancov za 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 593,65 € 18.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0603/20 nákup OOPP na sklad -rukavice a overale Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 630,00 € 17.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0602/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 259,23 € 17.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0601/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 108,00 € 17.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0600/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 59,58 € 17.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0596/20 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 600,00 € 16.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0599/20 materiál na údržbu a rudla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 WH-KOTE 31366163 188,93 € 16.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0595/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 361,22 € 16.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0594/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 73,83 € 16.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0597/20 šatníkové skrine pre zamestnancov a klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AJ OZAP a.s. 31390323 628,80 € 16.12.2020 02.01.2021 Faktúra