Faktúry
Počet záznamov: 6263
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0608/24 | montaz posuvnych dveri do vyklenkov BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Melišek | 54633940 | 1 598,00 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 236,44 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 332,99 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 121,45 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/24 | oprava a montaz zasuvky a reflektora BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 194,76 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/24 | revizia el. instalacie SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 354,00 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 23,96 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0605/24 | naradie a prislusenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 1 713,94 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0603/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 29,20 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0602/24 | servis vozidla Mercedes BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 293,66 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0600/24 | vodne stocne zrazky 11/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,90 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0599/24 | elektronicke strav. poukazky 12/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 038,38 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0598/24 | prenajom kopirovacej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 91,46 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0601/24 | profesionalny narezovy stroj Hendi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 485,00 € | 18.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFKV/0006/24 | bubnova susicka Primus T9 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 4 176,00 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0597/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 148,54 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/24 | predplatne casopisu Socialni sluzby 1/25-12/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGNET PRESS, Slovakia | 31356958 | 30,00 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,56 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 11,58 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 195,01 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 36324124 | 305,59 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 320,77 € | 17.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/24 | zmluvny vykon technika BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/24 | protipoziarne dvere dvojkridlove 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 1 639,75 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/24 | vyuctovanie za teplo a vodu na 11/24 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 735,77 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/24 | oprava PC siete, diagnostika, meranie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 416,40 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/24 | obcerstvenie pre 50 zamestnancov_vianocne posedenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 3 000,00 € | 16.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/24 | zmluvny poplatok za evidenciu nadob na odvoz bioodpadu SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 153,93 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,95 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |