Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0288/24 vyúčtovanie el elektriny za prac. BA za 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 810,79 € 09.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0289/24 vyúčtovanie el.energie za 06/2024 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,46 € 09.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0283/24 BOZP a PO za 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0281/24 poplatky za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 149,54 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0286/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 274,91 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0285/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 177,96 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0282/24 PHL 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 99,89 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0284/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 186,95 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0287/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 80,11 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0280/24 správa IT 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 08.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0264/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 200,72 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0265/24 zemný plyn záloha 07/2024 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0263/24 monitorovanie objektu za 3.Q.2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0278/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 141,05 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0256/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 88,34 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0257/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 28,91 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0259/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 70,24 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0258/24 registrácia domény DSSINTEGRA.Sk na rok 15.07.24-14.07.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ambitas 45280380 24,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0262/24 vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.24 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 174,06 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0260/24 orenájom kopíriek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 83,27 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0261/24 výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0254/24 odstránenie havarijného stavu na uzávere studenej vody na pav.A Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Vodmont 54420164 280,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0255/24 vrecia na odpad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 244,20 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 267,01 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0274/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 123,81 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0273/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 189,04 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0279/24 záloha na teplo a vodu na 07/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 004,65 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0271/24 vodné stočné zrážky 22.5.-21.6.24 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 329,93 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0269/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 223,48 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0272/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 166,18 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra