Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6263

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0500/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 1,98 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0501/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 30,34 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0502/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 14,30 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0487/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 306,53 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0488/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 128,81 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0489/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 120,79 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0490/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD, spol. s.r.o. 36324124 196,82 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0482/24 nakladka a odvoz bioodpadu BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Helena Borárosová 46570365 2 500,00 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0483/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 163,67 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0484/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 56,74 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0485/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 61,51 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0486/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 76,71 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0491/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 47,21 € 07.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0477/24 zmluvny vykon technika BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0479/24 sluzba monitorovania objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 16,70 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0480/24 poplatky za telekom. služby 10/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 127,02 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0478/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 41,86 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0481/24 PHL 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 137,57 € 05.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0473/24 vykon skupinovej a individualnej supervizie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PhDr. Katarína Kohútiková 42416671 760,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0476/24 sprchovaci invalidny vozik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNIZDRAV 36515388 358,90 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0469/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 21,55 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0472/24 stavebne prace - oprava strechy po zateceni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 RV stav 46163379 420,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0474/24 vykon zodp. osoby pri ochrane os. udajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0470/24 revizia el. instalacie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 1 392,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0471/24 odstranenie zavad zistenych pri revizii el. instalacie, oprava rozvodov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 456,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0475/24 odber zemneho plynu 11/2024 SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 04.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFBV/0468/24 prenajom kopirovacej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 94,30 € 29.10.2024 14.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0466/24 servis vozidla Mercedes Vito + STK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 259,79 € 28.10.2024 14.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0467/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 126,69 € 28.10.2024 14.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0465/24 revizia kominov a plyn. spotrebicov SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Kálmán kominár 52365760 75,00 € 24.10.2024 14.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra