Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0470/23 motorová píla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Martin Kubovčák-S.O.M.M. 41020561 329,00 € 15.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0474/23 spracovanie účtovníctva za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 15.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0473/23 spracovanie a odvoz bioodpadu z prac.SC uźa 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 15.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0478/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 43,43 € 15.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0477/23 sporák Mora E2240 AW do SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Nay-elektrodom s.r.o. 00603732 225,99 € 15.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0469/23 BOZP a PO za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 15.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0472/23 igelitové vrecia do bezzápachových košov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 240,00 € 15.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0460/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 261,49 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0458/23 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 104,38 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0462/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 123,75 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0464/23 vyúčtovanie el.energie za 10/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 203,48 € 14.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0463/23 vyúčtovanie el.energie za 10/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,78 € 14.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0461/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 28,93 € 14.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0459/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 27,59 € 14.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0457/23 poplatky za mobilné telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 83,07 € 14.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0451/23 PHL 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 116,53 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0452/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 180,16 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0455/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 122,37 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0450/23 bagrovacie práce-odstránenie zeminy z parkoviska na prac.vBA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DIZAJN & REAL s.r.o. 47228423 1 195,20 € 09.11.2023 26.11.2023 Faktúra
DFBV/0456/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PEMAS plus s.r.o. 35694254 41,21 € 09.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0454/23 podušky na stoličky na prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEOKORK 29290775 272,90 € 09.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0453/23 záhradný kovový nábytok na prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEOKORK 29290775 466,18 € 09.11.2023 25.11.2023 Faktúra
DFBV/0445/23 záloha na teplo na 11/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 9 582,28 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0444/23 záloha na el.energiu za 11/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 000,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0443/23 záloha za el.energiu ZSE za 11/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0449/23 opravná faktúra k DF za 04/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -278,00 € 06.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0448/23 opravná faktúra k DF za 03/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -332,04 € 06.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0447/23 opravná faktúra k DF za 02/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -336,46 € 06.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0446/23 opravná faktúra k DF za 01/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 -369,04 € 06.11.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0439/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 177,48 € 25.10.2023 26.11.2023 Faktúra