Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0257/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 28,91 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0259/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 70,24 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0258/24 registrácia domény DSSINTEGRA.Sk na rok 15.07.24-14.07.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ambitas 45280380 24,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0262/24 vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.24 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 174,06 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0260/24 orenájom kopíriek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Magic Print 36617661 83,27 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0261/24 výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0254/24 odstránenie havarijného stavu na uzávere studenej vody na pav.A Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Vodmont 54420164 280,00 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0255/24 vrecia na odpad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 244,20 € 03.07.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 267,01 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0274/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 123,81 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0273/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 189,04 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0279/24 záloha na teplo a vodu na 07/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 004,65 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0271/24 vodné stočné zrážky 22.5.-21.6.24 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 329,93 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0269/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 223,48 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0272/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 166,18 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0268/24 hygienické a čistiace prostriedky, batérie do dávkovačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 562,18 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0266/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 94,59 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0267/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 30,62 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0270/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 97,70 € 03.07.2024 12.08.2024 Faktúra
DFBV/0276/24 zdrav.materiál-doplnenie do lekárničiek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 440,00 € 03.07.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0277/24 vykonanie revízie na klimatizácií na pav.A a B Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 E.D.T. 35731761 514,20 € 03.07.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV/0250/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 411,61 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0249/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 215,66 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0251/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 196,42 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0253/24 vyúčtovanie tepla a vody za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 152,43 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0252/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 40,39 € 13.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0248/24 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 12.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0247/24 spracovanie účtovníctva za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 12.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0246/24 elektronické stravovacie poukážky za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 047,89 € 11.06.2024 19.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 83,85 € 10.06.2024 08.07.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra