Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/24 | vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 328,47 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 223,88 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 263,33 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,96 € | 17.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0599/23 | vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,86 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/23 | vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 76,87 € | 16.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | Zverejnenie inzerátu www.profesia.sk na prac.pozície 10 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 898,80 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 19,55 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | záloha na el. energiu za 01/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | záloha na el.energiu za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 160,07 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,27 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | záloha na teplo a vodu za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 814,44 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,39 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0593/23 | nákup PHL za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 167,28 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0592/23 | vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 299,48 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | predplatné časopisu Sestra na r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/23 | elektronické strav.poukážky za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 857,37 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0589/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 6,86 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0587/23 | kanc.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TSV Papier | 32627211 | 574,14 € | 27.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0585/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 709,33 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 9,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/23 | microsoft 365 Family obnova licencie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0579/23 | IT servis za 12/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 203,34 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/23 | POTRAVINY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 168,41 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 109,79 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 319,50 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 402,49 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra |