Faktúry
Počet záznamov: 5936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0497/23 | preplatok za el.energiu za 04/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -71,23 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/23 | preplatok za el.energiu za 03/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -77,35 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | preplatok za el.energiu za 02/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -72,92 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/23 | preplatok za el.energiu za 01/2023 za prac.SC-opravná faktúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -76,88 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/23 | vodné stočné zrážky 27.09.-26.10.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,36 € | 23.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/23 | telefonické preverenie (29.10.2023) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 23.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/23 | zemný plyn 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 23.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/23 | variabilná zložka tepla na TÚV za 07-09.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -99,73 € | 21.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 128,67 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 783,85 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,72 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 111,03 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/23 | sprchové toaletné kreslo Ženeva s vlastným pohonom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Vlk-súkromná firma | 33974233 | 680,00 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 4,42 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 446,96 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | Kostým Santa Clausa červený | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 4lol trade s.r.o. | 28651031 | 90,00 € | 21.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/23 | vodné stočné zrážky 9.10.23-8.11.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,87 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 25,05 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 440,59 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,31 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 224,90 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/23 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 719,08 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/23 | elektronické stravovacie poukážky 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 053,50 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,23 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 228,69 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 55,41 € | 15.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/23 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dominika Hájičková | 47033771 | 570,00 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/23 | ročná údržba mot.vozidla BT435AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 130,93 € | 15.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/23 | motorová píla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 329,00 € | 15.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/23 | spracovanie účtovníctva za 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 15.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra |