Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0195/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 49,32 € | 30.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 676,99 € | 25.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 53,04 € | 24.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 261,15 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 22,99 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 179,32 € | 23.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/16 | vodné stočné zrážky BA 30.3.-27.4.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,38 € | 23.05.2016 | 04.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 109,70 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 174,52 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 241,51 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 240,41 € | 19.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 177,98 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/16 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 812,84 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 200,39 € | 19.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 128,88 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 136,00 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/16 | oprava pračky Primus | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 98,93 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 272,63 € | 16.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 287,84 € | 16.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 30,04 € | 16.05.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/16 | poplatky za mob.telefóny za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,54 € | 11.05.2016 | 28.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/16 | oprava mot.vozidla škoda Fábia BA 954 HK | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 35,00 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/16 | poplatok za KO za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/16 | záloha na teplo a vodu na 05/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 879,48 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/16 | právne služby za 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 132,42 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 101,00 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 255,24 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,14 € | 06.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/16 | 2 ks akupresúrna kamienková podložka | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Besteshop.sk | 47859083 | 36,47 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra |