Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 115,71 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 záloha na elektrinu na r.2017 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 042,97 € 06.02.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 vyúčtovanie plynu za rok 2016 prac.SC Domov sociálnych služieb Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 895,24 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 488,79 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 dodanie označená na podzemné vonkajšie hydranty Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Ryba Ľuboš-pož.technik 34887776 52,80 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 90,75 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 vodné stočné zrážky za BA za 30.11.-31.12.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 258,94 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 248,29 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 201,68 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 náku potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 221,12 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 121,37 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 oprava konvektomatu na prac.v BA-kuchyňa Domov sociálnych služieb Integra 30843251 KEMA s.r.o. 35782161 38,40 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0553/16 vyúčtovanie tepla a vody za 12/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 567,10 € 12.01.2017 21.02.2017 Faktúra
DFBV/0552/16 poplatky za mobilné telefony za 12/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 41,51 € 12.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 potraviny Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 218,58 € 12.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 záloha na teplo a vodu za 01/2017-pracovisko BA Domov sociálnych služieb Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 5 259,46 € 12.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0550/16 poplatok za KO za 12/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Hlavné mesto SR BA-OLO 00603481 215,67 € 12.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 za monitorovanie objektu za 01-03/2017 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 116,96 € 12.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0551/16 výjazd a tel vyrozumenie a tel. preverenie z 10.12. a 17.12.2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 30,67 € 12.01.2017 07.02.2017 Faktúra
DFBV/0549/16 poplatky za telefony a internet za 12/2016 Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 126,71 € 09.01.2017 20.02.2017 Faktúra