Faktúry
Počet záznamov: 6743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 294,08 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,75 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,70 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 360,51 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,78 € | 25.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 457,99 € | 22.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 237,73 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/26 | za online školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 109,00 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 379,11 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,31 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 450,44 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 86,10 € | 20.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/26 | za hélium a balóny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 73,76 € | 20.05.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/26 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 306,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,50 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 423,52 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 322,36 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 445,71 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 180,08 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/26 | za účastnícky poplatok na podujatí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | o.z. DOMKO v umení | 31313361 | 50,00 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/26 | za hrantíky, misky a muškáty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 226,00 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/26 | za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 5 113,24 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/26 | za daň z nehnuteľnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 463,60 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 77,46 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 571,81 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 335,70 € | 15.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/26 | za interný vzdelávací program | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 450,00 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 974,31 € | 14.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | za prenájom KD Metodický deň | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 48,25 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 429,75 € | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra |