Faktúry
Počet záznamov: 5757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 341,40 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 175,74 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/25 | overenie kvality | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 131,00 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 607,17 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 482,09 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 73,32 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/25 | za batérie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DTW s.r.o. | 36831379 | 41,04 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0061/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0066/25 | za prenájom tlačiarní | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,81 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0067/25 | za novoročný koncert pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Anikó Patkolo | 7059306452 | 200,00 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0059/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 404,29 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/25 | implementácia mVL | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vema Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 30,75 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0060/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,99 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0056/25 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0053/25 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 168,01 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0054/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 561,50 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0055/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 362,47 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0057/25 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 380,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0050/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 582,47 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0051/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 185,25 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0052/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 176,36 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0049/25 | PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | NAY a.s. | 35739487 | 592,88 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/25 | účtovnícke služby, úprava rozpočtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Denisa Šoóšová | 56091079 | 1 100,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 106,28 € | 28.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0044/25 | latexové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 39,59 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/25 | Čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 284,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 101,10 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 458,19 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/25 | za servis plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra |