Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0072/25 za el. energiu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ZSE energia 36677281 2 341,40 € 07.02.2025 07.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 175,74 € 07.02.2025 07.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/25 overenie kvality DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 131,00 € 06.02.2025 07.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0065/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 607,17 € 05.02.2025 07.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 482,09 € 05.02.2025 07.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0063/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 73,32 € 05.02.2025 07.03.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/25 za batérie DSS Plavecké Podhradie 30798281 DTW s.r.o. 36831379 41,04 € 05.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0061/25 za mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 76,26 € 05.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0066/25 za prenájom tlačiarní DSS Plavecké Podhradie 30798281 Z+M servis a.s. 44195591 230,81 € 05.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0067/25 za novoročný koncert pre PSS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Anikó Patkolo 7059306452 200,00 € 05.02.2025 10.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0059/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 404,29 € 04.02.2025 07.03.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0058/25 implementácia mVL DSS Plavecké Podhradie 30798281 Vema Seyfor Slovensko a.s. 36237337 30,75 € 04.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0060/25 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,99 € 04.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0056/25 za služby Bezpečnostného centra DSS Plavecké Podhradie 30798281 JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. 36857165 104,55 € 03.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0053/25 za kancelársky materiál DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 168,01 € 03.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0054/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 561,50 € 03.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0055/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 362,47 € 03.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0057/25 za prenájom domu pre účely ZPB DSS Plavecké Podhradie 30798281 Martin Foltýnek 1020126503 1 380,00 € 03.02.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0050/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 582,47 € 31.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0051/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 185,25 € 31.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0052/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 176,36 € 31.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0049/25 PC DSS Plavecké Podhradie 30798281 NAY a.s. 35739487 592,88 € 29.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0047/25 účtovnícke služby, úprava rozpočtu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing. Denisa Šoóšová 56091079 1 100,00 € 28.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0048/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 106,28 € 28.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0044/25 latexové rukavice DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 39,59 € 27.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0046/25 Čistiace potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 613,84 € 27.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0041/25 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 284,84 € 27.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0042/25 za servis plyn. zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing.Milan Feješ-Retlak 11802219 101,10 € 27.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0043/25 za servis plyn. zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing.Milan Feješ-Retlak 11802219 458,19 € 27.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0045/25 za servis plyn. zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ing.Milan Feješ-Retlak 11802219 291,03 € 27.01.2025 10.02.2025 Faktúra