Faktúry
Počet záznamov: 5907
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,97 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 201,65 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 497,65 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 116,05 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 157,55 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 424,60 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 712,81 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 140,56 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | roletové autom. navijaky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 30,00 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 434,44 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,19 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | za odbor. prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 860,17 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | za odbornú prehliadku plyn.zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | za odbornú prehliadku plyn.zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,20 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 105,80 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,98 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,53 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 222,35 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | za poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 247,31 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | za školenie PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 206,45 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 271,79 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,84 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 48,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra |