Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/19 | Faktúra za Rollup banner | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 194,40 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0022/19 | Objednávame si u Vás vyhotovenie brožúr | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | AB COPY s.r.o. | 35839732 | 310,20 € | 02.07.2019 | 15.07.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFKV/0001/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 660,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 319,72 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Faktúra za kinosálu - Slávnostná akadémia 14.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestský úrad Senec | 00305065 | 33,00 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | Faktúra za Gemalto Pack | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Disig, a.s. | 35975946 | 134,02 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0021/19 | Objednávame si u Vás Rollup branner | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 194,40 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
144/2019 | Nájomná zmluva na potravinový/ nápojový automat | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 15,00 € | 01.07.2019 | 01.09.2019 | 30.06.2021 | 01.07.2019 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 171,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Faktúra za dodanie a montáž ALU vchodových dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Plast Tech s.r.o. | 36271128 | 3 360,24 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 610,66 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 1 029,10 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | Faktúra za dodávku Set myš+klávesnica | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 162,00 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Faktúra za mobilnú nástenku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 414,07 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0016/19 | Objednávame si u Vás Set myš a klávesnica | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 162,00 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0018/19 | Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky - - vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 1 029,10 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |