Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0024/19 Objednávame si u Vás kontrolu PHP a vodovodov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Andrej Grof - HP 41492366 122,75 € 20.08.2019 28.08.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0025/19 Objednávame si u Vás slávnostný obed Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing. Róbert Horgosi Bellinda - U bielej myši 32824017 160,00 € 20.08.2019 28.08.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0027/19 Objednávame si u Vás kontrolu PHP a vodovodov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bc.Róbert Grof 44445580 122,91 € 20.08.2019 03.09.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0028/19 Objednávame si u Vás viazanie maturitných katalógov Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS 40889653 25,00 € 16.08.2019 03.09.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0089/19 Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Júl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 27,00 € 14.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 49,04 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Faktúra za elektrinu júl 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 156,85 € 13.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 02.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za II.Q.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 100,49 € 01.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2019 a zálohy vyúčtovania vykurovacieho plynu za august 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 319,77 € 01.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 49,04 € 12.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 Faktúra za grafické spracovanie,korektúry,tlač a dodávka do sídla Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra 34778411 1 000,00 € 11.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Jún 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 27,00 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,06 € 09.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Faktúra za vyhotovenie brožúr Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 AB COPY s.r.o. 35839732 310,20 € 09.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl- Jún/2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 08.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 Faktúra za elektrinu jún 2019 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 183,20 € 08.07.2019 24.07.2019 Faktúra
VO/0023/19 Objednávame si u Vás grafické spracovanie , korektúry, tlač a dodávku do sídla Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ing.Szilárd Németh -SINEX rekl.agentúra 34778411 1 000,00 € 08.07.2019 15.07.2019 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0075/19 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra