Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/19 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za IV.Q 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,74 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 497,64 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Faktúra za nákup nádoby na triedenie odpadu 3x30l | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | Faktúra za príspevok do - Regio TV | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tv LocAll HD s.r.o. | 50949551 | 360,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Faktúra za počítače HP 460-a200nc | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Faktúra za Samsung 850 EVO 250GB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 061,31 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Faktúra za nákup monitorov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 308,60 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Faktúra za zviazanie triedných výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Faktúra za reproduktor LG FH6 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Faktúra za nákup mikrofónov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 115,80 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | Faktúra za nákup učebníc a pracovných zošitov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 1860277 | 68,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0034/18 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 497,64 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0036/18 | Objednávame si u Vás monitory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 308,60 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0037/18 | Objednávame si u Vás Samsung 850EVO 250GB | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 1 061,31 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0038/18 | Objednávame si u Vás počítače | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 4 791,96 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/18 | Objednávame si u Vás mikrofón | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 115,80 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0041/18 | Objednávame si u Vás reproduktory | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 249,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0042/18 | Objednávame si u Vás nádoby na triedenie odpadu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 439,20 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0142/18 | Faktúra za konferenčné stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BEBA plus s.r.o. | 44494254 | 3 499,44 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |