Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/19 | Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 610,66 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Faktúra za vykonané údržbárske,vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 1 029,10 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | Faktúra za dodávku Set myš+klávesnica | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 162,00 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Faktúra za mobilnú nástenku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 414,07 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0016/19 | Objednávame si u Vás Set myš a klávesnica | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 162,00 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0018/19 | Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky - - vodoinštalatérske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 1 029,10 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0019/19 | Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 610,66 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Objednávka | |||||
VO/0017/19 | Objednávame si u Vás mobilnú nástenku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 414,07 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0062/19 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 177,22 € | 13.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Faktúra za odbornú literatúru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,90 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,46 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Faktúra za elektrinu máj 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 268,06 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0015/19 | Objednávam si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky výmenu vchodových dverí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Plast Tech s.r.o. | 36271128 | 3 360,24 € | 06.06.2019 | 18.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0014/19 | Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky CP201900710 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 7 347,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0056/19 | Faktúra za nákup tlačív | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 67,80 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0013/19 | Objenávame si u Vás kino sálu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 33,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0012/19 | Objednávame si u Vás tlačivo | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 67,80 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |