Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0032/18 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0131/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 460,08 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Faktúra za ročné predplatné Portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 149,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | Faktúra za elektrinu november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,51 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0024/18 | Objednávame si u Vás nábytok do školských učební, set stôl + 2 stoličky ,učiteľský stôl a učiteľská stolička | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0043/18 | Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 1860277 | 68,00 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
Z201853965_Z | Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky a učiteľské stoly a učiteľské stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 5 470,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0127/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0025/18 | Objednávame si u Vás natáčanie, spracovanie a reportáž o našej škole | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tv LocAll HD s.r.o. | 50949551 | 360,00 € | 03.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0123/18 | Faktúra za predplatné týždenníka ÚJ SZÓ za obdobie od 02.01.2019 do 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 196,90 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 610,32 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0022/18 | Objednávame vitamínové balíčky na posilnenie imunitného systému | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Prvá senecká Lekáreň | 34002154 | 306,60 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0023/18 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 610,35 € | 27.11.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0122/18 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 186,66 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Faktúra za odbornú prehliadku a odbornú skúšku /revízie/ elektrických zariadení | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Miloš Šmahel | 14131498 | 560,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 414,56 € | 23.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |