Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0026/18 | Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 426,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0027/18 | Objednávame si u Vás protipožiarne dvere | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DoMa Slovakia s r.o. | 35917369 | 907,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0028/18 | Objednávame si u Vás revíziu plyn.zariadenia | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 73,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0033/18 | Objednávame si u Vás predstavenie The Onlines | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Divadelné centrum | 42387442 | 245,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0029/18 | Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 3 025,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0030/18 | Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 1 895,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0031/18 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 351,00 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0032/18 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 494,99 € | 13.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0131/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Faktúra za mobilnú nástenku, trojitú | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 460,08 € | 12.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Faktúra za ročné predplatné Portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 149,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | Faktúra za elektrinu november 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,51 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0024/18 | Objednávame si u Vás nábytok do školských učební, set stôl + 2 stoličky ,učiteľský stôl a učiteľská stolička | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 470,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0043/18 | Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 1860277 | 68,00 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
Z201853965_Z | Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky a učiteľské stoly a učiteľské stoličky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | Iné | 5 470,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0127/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 04.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0025/18 | Objednávame si u Vás natáčanie, spracovanie a reportáž o našej škole | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Tv LocAll HD s.r.o. | 50949551 | 360,00 € | 03.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0123/18 | Faktúra za predplatné týždenníka ÚJ SZÓ za obdobie od 02.01.2019 do 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 196,90 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |