Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,80 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 1-3/2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Faktúra za pracovný seminár od 16.04.2018 do 18.04.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Grand Hotel Permon s r.o. 44130651 162,80 € 06.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 30,00 € 04.04.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 Faktúra za seminár PAM 33.01 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 VEMA,s.r.o 31355374 60,00 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 032018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 116,28 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Faktúra za vodné, stočné Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 89,16 € 19.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 397,06 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za apríl 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 419,33 € 13.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Faktúra za elektrinu február 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Západoslovenská energetika 36677281 227,65 € 12.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 34,31 € 07.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 54,00 € 05.03.2018 15.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Faktúra za úhradu poistného za poistnú zmluvu číslo : 11410963 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 UNION Poisťovňa a.s. 31322051 50,80 € 05.03.2018 15.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 132,00 € 02.03.2018 20.03.2018 Faktúra
VO/0005/18 Objednávame u Vás týždenník Vasárnap č.9 so 40% zľavou Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 132,00 € 23.02.2018 20.03.2018 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľ Objednávka
DFBV/0025/18 Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Gymnázium Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 P.S. INVEST, s.r.o. 44968256 450,00 € 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Stredná odborná škola Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 P.S. INVEST, s.r.o. 44968256 2 400,00 € 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 022018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 154,53 € 20.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 Faktúra za inzerciu 14.2.2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 120,00 € 20.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Faktúra za dodanie tovaru Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 10,40 € 20.02.2018 26.02.2018 Faktúra