Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2554
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0063/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 062018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0007/18 | Objednávame zviazanie katalógu Maturity 2017/2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 15,00 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0008/18 | Objednávame servis na kopírovací stroj | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 68,40 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0062/18 | Faktúra za maliarske a natieračske práce | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 980,00 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | Faktúra za balíček Zákonník práce po novom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,90 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 64,02 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac júl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0006/18 | Objednávame maliarske a natieračské práce - vysprávka a vymalovanie triedy na 1 poschodí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Magyar - ML | 43494960 | 980,00 € | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0059/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,62 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2018 - 30.05.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 45,16 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | Faktúra za elektrinu máj 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 198,85 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 052018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 160,65 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Faktúra za ročné predplatné časopisu Právny kuriér pre školy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 119,00 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 5,85 € | 15.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac jún 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 255,85 € | 15.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Faktúra za elektrinu apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,67 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |