Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0012/17 | Objednávka na kontrolu vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
185/2017 | Poistná zmluva Úrazové poistenie žiakov - 118 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 203,67 € | 18.09.2017 | 09.10.2017 | Mgr.Zuzana Kontárová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0092/17 | Faktúra za knihy a pracovné zošity z anglického jazyka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KNIHOMOL, s r.o. | 47437731 | 772,00 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Faktúra za elektrinu august 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 109,79 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné ,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0011/17 | Objednávka učebníc a pracovných zošitov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Knihomol , s.r.o. | 47437731 | 772,00 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0088/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za august 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac október 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 603,33 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2017 31.08.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,27 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 22,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Faktúra za zviazanie - triedny výkaz, maturity 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 30,00 € | 28.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0010/17 | Slávnostný obed k otvoreniu školského roka | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JOSK s.r.o. | 45843139 | 324,50 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0083/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za júl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac september 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 219,36 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Faktúra za opakované dodanie tovaru - vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 16.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2017 31.07.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,47 € | 11.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Faktúra za elektrinu júl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 101,75 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,64 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac august 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 219,36 € | 08.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 03.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra |