Faktúry
Počet záznamov: 6389
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0554/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení november | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 560,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0553/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení IRSKA KLIATBA DECEMBER | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 150,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0551/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 15.11.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0546/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0547/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,66 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0544/23 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0545/23 | Tantiemy za mesiac november 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 827,57 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0542/23 | prenajom skladov Rača 1 Q 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 14 222,94 € | 06.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0543/23 | Monitoring médií v mesiaci 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0529/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
DF/0531/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť IRSKA KLIATBA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0532/23 | Školenie PAM rošírené | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 168,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0534/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0530/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 220,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0537/23 | Spotreba vody 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 213,56 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0535/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0538/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 317,54 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0536/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 340,80 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0533/23 | Daňové poradenstvo za 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0527/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0528/23 | Uschovné a archivácia dokladov 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0525/23 | PARKOVANIE11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 27,30 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0526/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0522/23 | Nakreditovanie karty Edenred 122023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 326,43 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0521/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0520/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 384,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0524/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0541/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0540/23 | Tantiemy za mesiac BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 491,23 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0539/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,24 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |