Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0009/23 program Divadla Aréna 02/2023 (A4) Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 1 030,32 € 23.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DF/0008/23 Servis a služby na premiere Tučniaci Koláče nepečú Divadlo Aréna 30777810 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. 35715782 2 759,68 € 19.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DF/0007/23 program Divadla Aréna 02/2023 (A4) Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 160,00 € 18.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DF/0006/23 Preprava scény Rača DPOH Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 360,00 € 18.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DF/0004/23 Tantiemy Bella Figura Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 267,33 € 18.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DF/0005/23 Prenajom kanceláríí Groslingova Divadlo Aréna 30777810 LIONS&PARTNERS.A.S. 00659215 1 267,51 € 16.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DF/0003/23 Nakreditovanie karty Edenred 012023 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 2 309,18 € 05.01.2023 11.01.2023 Faktúra
DF/0001/23 Nájomné kancelárie Groslingova za 1-3/23 Divadlo Aréna 30777810 LIONS&PARTNERS.A.S. 00659215 4 910,94 € 02.01.2023 18.01.2023 Faktúra
DF/0002/23 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 216,00 € 02.01.2023 18.01.2023 Faktúra
DF/0597/22 Provízia za predaj vstupeniek december 2022 Divadlo Aréna 30777810 VUB a.s. 31320155 72,66 € 31.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DF/0605/22 Servisné náklady prevádzka vebu Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 60,00 € 31.12.2022 20.01.2023 Faktúra
DF/0604/22 Vodné stočné Rča sklady 12/22 Divadlo Aréna 30777810 Lis Anker.s.r.o. 358347889 0,41 € 31.12.2022 18.01.2023 Faktúra
DF/0603/22 Prenajom skladov Rča 12/22 Divadlo Aréna 30777810 Lis Anker.s.r.o. 358347889 415,91 € 31.12.2022 18.01.2023 Faktúra
DF/0598/22 Spotreba energie 12/22 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 886,45 € 31.12.2022 14.02.2023 Faktúra
DF/0602/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 15.11.22 Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 150,00 € 31.12.2022 18.01.2023 Faktúra
DF/0601/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 25.10.22 Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 150,00 € 31.12.2022 18.01.2023 Faktúra
DF/0600/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 29.9.22 Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 150,00 € 31.12.2022 18.01.2023 Faktúra
DF/0586/22 Daňové poradenstvo za 12/2022 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 31.12.2022 18.01.2023 Faktúra
DF/0592/22 Spotreba vody za 12/2022 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 562,14 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0593/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Írska kliatba 11/22 Divadlo Aréna 30777810 Creative corporation s.r.o. 45422729 198,00 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0595/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 18.12.22 Divadlo Aréna 30777810 Arterra s.r.o. 50312839 100,00 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0594/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus 14.4.22 a 11.5.2022 Divadlo Aréna 30777810 Arterra s.r.o. 50312839 200,00 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0596/22 Využitie siete Ticet portál 12/22 Divadlo Aréna 30777810 Ticketportal SK,s.r.o. 35850698 203,06 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0591/22 Telekom služby za 12/22 Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,02 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0587/22 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 12/22 Divadlo Aréna 30777810 Creative corporation s.r.o. 45422729 258,00 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0588/22 orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 302,95 € 31.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF/0589/22 Monitoring médií v mesiaci 12/ 2022 Divadlo Aréna 30777810 NEWTON Media s.r.o. 44253320 168,00 € 31.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0584/22 Uschovné krabice Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 91,58 € 31.12.2022 10.01.2023 Faktúra
DF/0590/22 Notebook HP 470 Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 946,92 € 30.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DF/0585/22 vydanie karty Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 10,20 € 30.12.2022 03.01.2023 Faktúra