Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6580

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0119/24 Spotreba energie 022024 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 116,51 € 13.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0120/24 Strážna služba februar 24 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 4 791,19 € 13.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0121/24 provizia predaja vstupeniek Divadlo Aréna 30777810 VUB a.s. 31320155 37,78 € 13.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0118/24 Služba SLA Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 556,80 € 13.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0117/24 Oprava WEB stránky DA Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 1 092,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0115/24 Palma Divadlo Aréna a Palma nakladka Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0114/24 Preprava scény Palma DK Pezinok Pezinok DK Palma Zverinec Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 420,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0112/24 Tantiemy 022024 Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 679,94 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0111/24 Kampaň program Divadla Aréna Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 128,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0116/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 250,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0113/24 Spotreba vody 022023 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 264,07 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0110/24 Licenčná zmluva Hirošima moja láska Divadlo Aréna 30777810 LITA, autorská spoločnosť 420166 1 188,00 € 12.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0108/24 Služby k prenájmu priestorov DPOH Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 2 803,78 € 07.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0105/24 grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 200,00 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DF/0109/24 Poplatky za predaj v TP Divadlo Aréna 30777810 Ticketportal SK,s.r.o. 35850698 61,51 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0104/24 prenajom skladov Rača 1 Q 24 doplatok Divadlo Aréna 30777810 Lis Anker.s.r.o. 358347889 910,27 € 05.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0106/24 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,02 € 05.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0107/24 Daňové poradenstvo za 2/24 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 05.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0103/24 Uschovné a archivácia dokladov 02/24 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 106,54 € 05.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0100/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zvieratká Divadlo Aréna 30777810 Servis Verbis s.r.o. 50158996 516,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0102/24 Tantiemy za predstavenia Divadlo Aréna 30777810 Dilia 65401875 171,90 € 04.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0101/24 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 332,40 € 04.03.2024 12.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0093/24 Prenájom priestorov DPOH Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 1 000,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Ekonóm Faktúra
DF/0092/24 Prenájom priestorov DPOH Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 1 000,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Ekonóm Faktúra
DF/0090/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
DF/0097/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 252,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
DF/0095/24 Monitoring médií v mesiaci 02/24 Divadlo Aréna 30777810 Slovakia Online s.r.o. 31402445 168,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
DF/0096/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
DF/0098/24 Orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 227,70 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
DF/0091/24 PRENAJOM PRIESTOROV Divadlo Aréna 30777810 CULTUS Ružinov a.s. 35874686 558,00 € 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra