Faktúry
Počet záznamov: 6697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0452/24 | Videoprojekcia do predstavenie Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | František Gažík | 43749887 | 450,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0447/24 | Licencia ZEBRA ENTERPRISE BROWSER DEVICE LICENSE | Divadlo Aréna | 30777810 | Web maxx Slovakia s.r.o. | 48076471 | 330,12 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0445/24 | Stavebné práce čistička odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 127 073,88 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0446/24 | Material k počítačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 317,77 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0449/24 | Výroba a montáž pultov do baru. | Divadlo Aréna | 30777810 | Ján KUBIK INTERIÉR | 14168537 | 47 935,00 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0448/24 | Kôš na triedený odpad | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 1 468,80 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0442/24 | Úprava areálu Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Obecné služby Budmerice s.r.o. | 52389880 | 116 399,91 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0444/24 | Polep mliečnou foliou | Divadlo Aréna | 30777810 | ATARA s.r.o. | 53822251 | 1 260,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0443/24 | Elektroinštalačné práce,vodo inš.material | Divadlo Aréna | 30777810 | AZREAL s.r.o. | 56260661 | 3 763,20 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0441/24 | Dodanie a montáž redukčného ventila na hlavný prívod do objektu | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 9 142,50 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0433/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 800,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0440/24 | Bezpečnostná zábrana | Divadlo Aréna | 30777810 | David Vavra - Gearshop.sk | 04688465 | 204,72 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0438/24 | Maska do predstavenia Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.Art.Andrea Štrbová - MYSTIKA PRODUKT | 50844741 | 2 000,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0439/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0436/24 | Univerzálny modulrozhrania | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 882,80 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0437/24 | Úprava systemu HSP | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 4 396,20 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0435/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 120,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0432/24 | Strážna služba oktober 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0434/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0430/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 154,80 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0429/24 | Kliprám A3 | Divadlo Aréna | 30777810 | KLIPRAM, s.r.o | 52941523 | 105,34 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0431/24 | Monitoring médií v mesiaci 10/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0425/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 384,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0427/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 414,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0426/24 | Uschovné a archivácia dokladov 10/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0428/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 453,84 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0422/24 | Ventilátor do predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 1 540,80 € | 04.11.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0423/24 | Nakreditovanie karty Edenred 11/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 075,54 € | 04.11.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0424/24 | Vyhotovenie svetelného plánu | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 250,00 € | 02.11.2024 | 07.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0420/24 | Kliprám A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | KLIPRAM, s.r.o | 52941523 | 345,96 € | 31.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |