Faktúry
Počet záznamov: 6580
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0598/24 | Fotoprodukcia Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 240,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0589/24 | Licenčné poplatky opera | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 490,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0583/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 420,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0603/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0585/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0596/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 294,52 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0586/24 | Šitie kostymov do Hirošimy | Divadlo Aréna | 30777810 | MARONELL- MÓDNY SALÓN | 33197318 | 1 779,00 € | 30.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF/0563/24 | Strážna služba december 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0560/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,56 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0561/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 367,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0564/24 | Prevádzkovanie trafostanice za II.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0562/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0566/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DF/0565/24 | Darčekové predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 426,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0567/24 | Noviny časopisy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 171,10 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0559/24 | SKOLENIE MAJETOK | Divadlo Aréna | 30777810 | Asseco Solution.a.s. | 00602311 | 288,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0488/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 350,10 € | 23.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0555/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 3 585,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0556/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 785,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DF/0552/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 176,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
DF/0549/24 | Plagát Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 148,80 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra |