Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0419/17 | Vkladaná inzercia do denníka SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0206/17 | Scéna hry Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 8 319,60 € | 02.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0401/17 | Účtovné práce za mesiac Máj2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0402/17 | Svetelné práce za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0403/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 60,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0404/17 | Produkčné práce za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0405/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 60,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0205/17 | Tlakové čistenie kanála kombinované | Divadlo Aréna | 30777810 | In-kanál, spol. s.r.o. | 35773308 | 174,00 € | 01.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0204/17 | Osobná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 850,00 € | 31.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0203/17 | Nákladná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B plus s.r.o. | 50891363 | 640,00 € | 30.05.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0386/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 80,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0392/17 | Nahrávanie a mix rádio spotu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 30,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0388/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,30 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0390/17 | Výroba bulletinu Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 344,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0391/17 | Žiarovky OSRAM; prevádzka | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 78,24 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0393/17 | Prenájom reklamných plôch od 31.05.2017-27.06.2017 Program Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0394/17 | Materiál na výrobu kostýmov do inscenácie Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 260,14 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0395/17 | Cukrové poháre do inscenácií | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 124,70 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0396/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 412,20 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0397/17 | Prenájom reklamných plôch od 14.05.2017-21.05.2017 Kampaň "Kino Aréna (Máj 2017)" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |