Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0717/17 | Kostýmy do inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Domsitz s.r.o. | 47597429 | 2 200,00 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0712/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0713/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 360,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0714/17 | Ubytovanie pre herečku (Sklenený zverinec) | Divadlo Aréna | 30777810 | A.H.V. s.r.o. | 50963937 | 322,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0715/17 | Látka a keprovka na výrobu cierneho horizontu | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 100,98 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0716/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 924,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0718/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 4 754,18 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0331/17 | Látka na ušitie kostýmov do inscenácie Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 76,07 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0332/17 | Výroba a preklad titulkov k filmu Výťah na popravisko | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 250,00 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0705/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 10,00 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0706/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 10,00 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0707/17 | Ubytovanie pre riaditeľa Činoherního klubu | Divadlo Aréna | 30777810 | ANASSA s.r.o. | 47054182 | 86,70 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0704/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 333,85 € | 20.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0709/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 25.10.2017-28.11.2017 (35 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 11/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 20.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0708/17 | Predplatné zahraničnej tlače | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 681,20 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
DF/0710/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 20.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
VO/0328/17 | Tlač plagátov a letákov kampaň Gypsy Jazz festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 338,40 € | 20.10.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0329/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 15.11.2017-21.11.2017 (kampaň "Kino Aréna – 11/2017") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 20.10.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0330/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 13.11.2017-19.11.2017 (kampaň "Kino Aréna – 11/2017") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 20.10.2017 | 05.12.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
06/2017 Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Domsitz s.r.o.; Nicollas Berenique s.r.o. | Domsitz s.r.o.- 47597429; Nicollas Berenique- 50241346 | Iné | 0,00 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | 24.10.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |