Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0436/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0437/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Kwietko s.r.o. | 47764902 | 130,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0431/17 | Inzercia Kam do mesta 06/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0435/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
DF/0424/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 650,00 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
VO/0209/17 | Stravné lístky na mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 184,72 € | 06.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0210/17 | Svetelné práce za 2. polrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 6 110,00 € | 06.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0420/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 279,24 € | 05.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0421/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,21 € | 05.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0422/17 | Protipožiarne služby za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 969,75 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0207/17 | Nástenné lekárničky plastové | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 64,20 € | 05.06.2017 | 18.07.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
VO/0208/17 | Baletizol do pripravovanej inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 2 040,00 € | 05.06.2017 | 14.08.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
DF/0410/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | M.T.JAN s.r.o. | 35798068 | 140,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0411/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | M.T.JAN s.r.o. | 35798068 | 200,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0412/17 | Fotoprodukcia do bulletinu a premiéry predstavenia Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0413/17 | Tlač programu Divadla Aréna na Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0414/17 | Reklamné služby kampaň Kino Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 278,64 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0416/17 | Pitný režim Korytnica | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0415/17 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 728,94 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DF/0418/17 | Toaletný papier | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 46,08 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |