Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/24 | BOZP | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | ročný poplatok za údržbu SW | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 420,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 160/2024 | Servis softvéru | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 420,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 217,48 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 218,88 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 662,34 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | strihanie kríkov | Obchodná akadémia | 30775434 | Proclean BA, s.r.o. | 50902997 | 650,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 159/2024 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 760,80 € | 04.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 158/2024 | Spotrebný materiál ku PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 488,28 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 157/2024 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 132,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 156/2024 | Rám na medaile | Obchodná akadémia | 30775434 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 90,98 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 155/2024 | Okná do A17 | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 3 544,64 € | 29.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 154/2024 | Strihanie kríkov | Obchodná akadémia | 30775434 | Proclean BA, s.r.o. | 50902997 | 650,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 153/2024 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 630,66 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0314/24 | Vyučtovanie - čistiaci stroj | Obchodná akadémia | 30775434 | PLAY Electronics, s.ro. | 36719927 | 957,00 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | Vyúčtovanie - elektronické zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 271,59 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | telefonické zariadenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 770,00 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |