Faktúry
Počet záznamov: 1910
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/19 | činnosť zodpovednej osoby-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | elektrina-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 363,25 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | obedy-7,8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 666,12 € | 04.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/19 | obedy-7,8/2019-sociálny fond | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 175,68 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | účtovnícke práce-8/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa-r.2020 | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 104,92 € | 30.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | likvidácia ôs | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 60,00 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | služby počítačovej siete - III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | ochrana objektu-III.Q.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | činnosť zodpovednej osoby-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 58,80 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/19 | výmena akumulátora - bezpečnostné zariadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/19 | vodné, stočné - 23.6.-22.7.2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 138,20 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/19 | pevná linka-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 37,76 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | plyn-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,70 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/19 | mobilný operátor O2 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | elektrina-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 316,73 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | zrážky-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | účtovnícke práce-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | pracovná obuv pre upratovačky | Obchodná akadémia | 30775418 | BORMIS s.r.o. | 36747378 | 64,00 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | Erasmus+ - organizácia praxe - ČR, Poľsko | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 030,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 02.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 19,15 € | 01.08.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | účtovnícke práce-7/2019 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 260,00 € | 01.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | Erasmus PRO - náklady na pobyt - stáž | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 12 488,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | Erasmus PRO - organizácia stáže-ČR | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 290,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-dozor | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 840,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | Erasmus+ - náklady na pobyt-študenti | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 11 956,00 € | 01.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |