Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0080/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 24,29 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | vodné, stočné - 20.5.-19.6.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 452,48 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | elektrina-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | časopis PC REVUE | Obchodná akadémia | 30775418 | Digital Visions, spol.sro | 31343180 | 26,00 € | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne plynových zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter Dimitrov | 11650613 | 340,20 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | kompletná údržba výťahov-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 90,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | účtovnícke práce-jún 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
Z/11/2017 | Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA102-035042 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | 30778867 | Iné | 59 960,00 € | 29.06.2017 | 08.07.2017 | 01.11.2018 | 07.07.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva |
VO/0012/17 | výroba pečiatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 27,60 € | 28.06.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0011/17 | technický posudok počítačov | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Objednávka | |||||
DFSF/0006/17 | doprava-poznávací zájazd zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | plyn-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 921,69 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0010/17 | doprava - midibus s kapacitou 27 osôb | Obchodná akadémia | 30775418 | CK TRANSTIP, s.r.o. | 45313067 | 350,00 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
Z/9/17 | Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia | 30775418 | Mgr. Irjo Malovaný - SPACE LOOK | 50773674 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 15.06.2017 | 16.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Mária Mydlová | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0073/17 | mobilný operátor-6.6.-5.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 35,28 € | 12.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | pevná linka-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,69 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | komunálny odpad-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | elektrina-6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | obedy-5/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 862,71 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | software Agenda Komplet 2018 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |