Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2530
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0096/17 | účtovnícke práce-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 27.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0016/17 | náhradné priečky na rebriny | Obchodná akadémia | 30775418 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 101,50 € | 26.07.2017 | 09.08.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0093/17 | kopírovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 172,26 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 31,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 11,63 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
VO/0015/17 | učebná pomôcka - terapeutické karty | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 31,50 € | 13.07.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0013/17 | Objednávka prekládky telefónnych liniek | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 175,40 € | 13.07.2017 | 09.08.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0089/17 | Orange za 06.07.2017 do 05. 08. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 34,24 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Plyn za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,78 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
VO/0014/17 | Objednávka leteniek do Londýna Erasmus+1 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 12.07.2017 | 27.07.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0088/17 | OLO za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Obedy 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 807,58 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Kontrola a odborná skúška a prehliadka kotla | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 261,20 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Záržková véda 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,42 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Pevná linka 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,24 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/17 | Obedy - príspevok zo SF 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 222,22 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | služby technika BTS a PO-II.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |