Faktúry
Počet záznamov: 2344
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0112/21 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,74 € | 24.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | kontrola a čistenie komínov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | servis a výmena snímačov pohybu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 417,60 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 559,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | zátky kruhové, prepravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 342,00 € | 17.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 433,00 € | 14.06.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 934,13 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,49 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 4,18 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | reproduktory, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Proeling | 31340229 | 749,35 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 678,53 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | vyúčtovanie - multimediálne centrum, sieťová karta, ostatné, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 835,47 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/21 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 272,25 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 925,65 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | odstránenie vlhkosti omietky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TK-BAU | 47492406 | 1 323,00 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 42,00 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 354,55 € | 27.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 287,26 € | 21.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 247,20 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | magnetické keramické tabule (učebné pomôcky), preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 2 564,00 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | vyúčtovanie - ochranné podložky pod stoličky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 76,30 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | vyúčtovanie - káble, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 191,43 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | vyúčtovanie - elektrotechnický materiál, kanvica, pamäťové karty, USB, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 226,73 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | vyúčtovanie - paletové sedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | AWERIA | 47519681 | 848,00 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | čistenie odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GAMAX stav | 53010787 | 96,00 € | 11.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,10 € | 11.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra |