Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/22 | doplatok letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 3 924,00 € | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | konektory, switch, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 234,75 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | vyúčtovanie - letenky (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | WINGS | 31365698 | 1 356,00 € | 23.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 286,72 € | 23.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | oprava povrchov - priestory šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 4 816,31 € | 22.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Flora-online | 06199372 | 57,20 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | učebnice, poštovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ PREVENTISTA | 42309794 | 12,20 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | spotrebný materiál, myši, klávesnice, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 514,15 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,23 € | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 10.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -90,86 € | 10.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 4 170,72 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | toner, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 90,60 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 281,98 € | 26.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 4 170,72 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | toner, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 90,60 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 990,00 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | tatami champion, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 1 774,50 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 38,50 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,90 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,59 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,59 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 157,60 € | 08.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 157,60 € | 08.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | vyúčtovanie - prepravné autobus BA - Budapešť a späť (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Blaguss Slovakia | 35796251 | 800,00 € | 08.07.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | občerstvenie event (koniec školského roka) SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Karpatské pohostinstvo | 52364330 | 993,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |