Faktúry
Počet záznamov: 2344
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0249/21 | kancelárske potreby, toaletný papier, magnetické tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 648,42 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | darčekový poukaz na nákup tovaru na alza.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | alza.sk | 36562939 | 60,00 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | vyúčtovanie - školenie pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 60,00 € | 20.12.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | čistenie podlahy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAIV | 47091096 | 2 900,00 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | balíček podpory Cisco akadémie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | maľovanie vnútorných priestorov školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rivero | 50690736 | 31 807,56 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | fotogragické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Voros - ProVirtual | 48094960 | 180,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | vzdelávacia činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 500,00 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekoslužby | 50586106 | 288,00 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | vyúčtovanie - školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Learn2Code | 42346703 | 699,00 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | zabezpečenie vykurovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | telekomunikačné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,18 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | telefonické preverenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | elektrická energia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 066,46 € | 09.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | súčiastky (ZENIT) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 208,61 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | vyúčtovanie školenie - novinky v školskom zákone | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 30,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | vyúčtovanie školenie - novinky v školskom zákone | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 90,00 € | 07.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,35 € | 06.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | stravovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 443,19 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGROKARPATY | 31679935 | 153,91 € | 06.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | služby vzdelávacieho poradenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | vyúčtovanie - antigénové testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr.Max 100 | 48115860 | 679,80 € | 02.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seminaria | 26426218 | 234,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | výučba informačných a sieťových technológií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 825,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | poťahy na sedačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Karas | 52963489 | 357,60 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | výkon zodpovednej osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | vodné, stočné a zrážky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,90 € | 01.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra |