Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/20 | servis výťahu 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | oprava tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A.S.E.P., spol. s r.o. | 35714271 | 50,40 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | poplatok za telekomunikačné služby 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,02 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | nájomné 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 20.04.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | služby spojené s nájmom 03/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 20.04.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | vodné, stočné, zrážky 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,38 € | 14.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/20 | služby mobilného operátora 03/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,59 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | ročný servis, STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 461,54 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/20 | oprava regulátora teploty na peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 153,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | oprava peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 288,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | online smernice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 680,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | darcekove kazety - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 480,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | Pranie a prenájom rohoží 03/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/20 | paušálna starostlivoť o PC 4/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 87,00 € | 18.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/20 | knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yabyrinth s.r.o. | 04268423 | 91,64 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | čistiace potreby+spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 226,94 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | spracovanie rozpočtu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AD buildings s.r.o. | 48068233 | 450,00 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | plyn 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 882,43 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |