Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/20 servis výťahu 3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 oprava tlačiarne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 A.S.E.P., spol. s r.o. 35714271 50,40 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 poplatok za telekomunikačné služby 3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,02 € 20.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 nájomné 3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 20.04.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 služby spojené s nájmom 03/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 20.04.2020 30.07.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 vodné, stočné, zrážky 3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 284,38 € 14.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 služby mobilného operátora 03/2020+splátka MT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 41,59 € 06.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 ročný servis, STK/EK Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 461,54 € 06.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 oprava regulátora teploty na peci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AgeR, s.r.o. 35711868 153,00 € 06.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 oprava peci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AgeR, s.r.o. 35711868 288,00 € 06.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 online smernice Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 197,40 € 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 680,00 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 darcekove kazety - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 480,00 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 Pranie a prenájom rohoží 03/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 34,20 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFCM/0007/20 paušálna starostlivoť o PC 4/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 250,00 € 01.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VILLA s.r.o. 35844221 87,00 € 18.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFCM/0006/20 knihy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Yabyrinth s.r.o. 04268423 91,64 € 16.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 čistiace potreby+spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 226,94 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 spracovanie rozpočtu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AD buildings s.r.o. 48068233 450,00 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 plyn 2/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 882,43 € 13.03.2020 08.04.2020 Faktúra