Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0157/20 | služby spojené s nájmom 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | elektr. energia 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 997,03 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/20 | vodné, stočné, zrážky 09/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 318,85 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | oprava Fiat starý | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTOSERVIS ŠARNÍK s. r. o. | 48093629 | 708,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | spotrebný materiál pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 243,60 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/20 | učebnice z AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 173,44 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | servis vytahov 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Terminál na meranie telesnej teploty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOREZ GROUP a.s. | 36659126 | 1 560,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/20 | paušálna starostlivosť 10/2020, príslušenstvo k poč. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/20 | Spotrebný materiál na dezinfekciu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 403,81 € | 30.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | brúsky - Bosch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 394,30 € | 30.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0010/20 | termokamera | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOREZ GROUP a.s. | 36659126 | 1 560,00 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0147/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 019,60 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | telefón, konfigurácia OXO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 144,90 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 550,80 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/20 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 102,04 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/20 | skrinka na káble, káble | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 340,00 € | 23.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | 2xLicencia na AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 792,00 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | prenájom rohože 8/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |