Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0047/21 | Objednávame si u Vás 20ks profesionálnych dielenských stolov a 20ks stoličiek. | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 6 362,40 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka | |||||||
VO/0046/21 | Objednávame si u Vás stavebný dozor počas rekonštrukcie sociálnych zariadení. | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 000,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Objednávka | |||||||
DFBV/0217/21 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 467,52 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | dávkovače dezinfekcie + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 299,32 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | počítačová sieť SANET 10-12/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | služby mobilného operátora 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,64 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | elektrická energia 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,77 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | plyn 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 562,85 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | telekomunikačné služby 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,79 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/21 | 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 929,25 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | inzercia ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0045/21 | Objednávame si u Vás výmenu ohrievača TUV. | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 604,80 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Objednávka | |||||||
DFBV/0208/21 | služby spojené s nájmom 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | nájomné 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | stravovanie zamestnancov 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 713,67 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | monitorovanie objektu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |