Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0030/22 spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 18.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 inzercia Senecké echo - DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 480,00 € 18.11.2022 30.11.2022 Faktúra
VO/0082/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 233,10 € 18.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VO/0083/22 plastové krabice - oddelenie skla Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ľuboš Pňaček 48255742 440,00 € 18.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VO/0084/22 posúdenie zdravotného rizika zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FOLYMA, s.r.o. 35802049 240,00 € 18.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VO/0085/22 úprava internetovej stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 180,00 € 18.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VO/0081/22 služby PR - reklama k DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 186,00 € 17.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VO/0080/22 rezačky na polystyren Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TIPA, spol. s r.o. 42864208 83,65 € 15.11.2022 29.11.2022 Objednávka
DFBV/0252/22 poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,83 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 služby mobilného operátora 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,57 € 11.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 stravovanie zamestnancov 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 887,06 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 283,93 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,64 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 učebnice Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 231,00 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 pranie a prenájom kobercov 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 63,22 € 10.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 189,24 € 10.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 elektrická energia 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 896,76 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
VO/0078/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 200,00 € 09.11.2022 28.11.2022 Objednávka
VO/0079/22 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 300,00 € 09.11.2022 28.11.2022 Objednávka
DFBV/0242/22 plyn 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 889,57 € 08.11.2022 02.12.2022 Faktúra