Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0190/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 471,16 € 30.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 informačné služby 6/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 informačné služby 6/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 murárske a maliarske práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 2 779,11 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 vzdelávací program 2022/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: 42166292 80,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFSJ/0231/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 15,07 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0229/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 236,86 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0233/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 51,70 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0232/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 150,51 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0230/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 435,80 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 soľ do umývač.riadu-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 54,00 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 oprava umývačky riadu-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 154,80 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 205,83 € 27.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 výmena lampy-Epson Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 131,52 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stiefel Eurocart s.r.o. 31360513 85,03 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 učebnice Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UniKnihy.sk s.r.o. 36683132 202,15 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 30,24 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stiefel Eurocart s.r.o. 31360513 367,97 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 169,48 € 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFSJ/0224/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 216,13 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFSJ/0223/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 225,50 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFSJ/0226/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 257,80 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFSJ/0225/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 398,13 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 učebnice Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Skabela s.r.o. 54654998 796,36 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 3 655,21 € 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFSJ/0228/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 421,98 € 23.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0227/22 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 214,96 € 23.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 vodné,stočné,zrážková 6/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 873,95 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra