Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/22 školenie-archivácia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 informačné služby 4/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 obedy 5/2022, 1006ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ 17337089 1 911,40 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 telefon 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,44 € 31.05.2022 28.06.2022 Faktúra
DFSJ/0185/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 98,30 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0186/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 279,84 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0182/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 126,00 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0184/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 526,97 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0183/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 739,48 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 162,49 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 školenie-novela zákona Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KANTORKA. n.o. 45740313 39,00 € 26.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 NAY a.s. 35739487 660,00 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 aktualizácia GDPR Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SN real, s.r.o. 36653497 250,00 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 144,00 € 25.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0181/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 286,12 € 25.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0177/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 297,44 € 25.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0180/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 168,30 € 25.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0179/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 246,07 € 25.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0178/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 129,22 € 25.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFSJ/0176/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 244,94 € 25.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 učebnice Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Libera Terra s.r.o. 35927097 2 129,40 € 24.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 S Trades s.r.o. 45661821 99,79 € 23.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0169/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 452,94 € 19.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 275,14 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0171/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 188,91 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0172/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 243,60 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0170/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 271,70 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0174/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 678,96 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFSJ/0175/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 801,59 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 vodné,stočné,zrážková 5/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 743,36 € 19.05.2022 01.06.2022 Faktúra