Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0046/24 pieskovanie-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Sandblasting s.r.o. 52650791 2 100,00 € 13.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0057/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 48,00 € 13.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0056/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 700,37 € 13.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 elekt.energia-1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 626,70 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/24 služba-IT servis 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0054/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 118,12 € 09.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0052/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 488,62 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0053/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 270,11 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0051/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 580,32 € 08.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0050/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 644,63 € 07.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0049/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 1 039,50 € 07.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0048/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 132,60 € 06.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0047/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 565,35 € 06.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 služba-správa, prevádzka TEZ 1.1.2024-31.12.2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 2 880,00 € 05.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0041/24 odvoz odpadu -pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 05.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0043/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 168,06 € 05.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0046/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 719,62 € 05.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0045/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 447,70 € 05.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0044/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 355,47 € 04.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFSJ/0042/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 270,31 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0039/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 182,04 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0041/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 394,81 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0040/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 336,90 € 01.02.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 elekt.energia-preddavok 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/24 odvoz odpadu -pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 350,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 teplo 2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 15 310,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/24 plyn-2/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 300,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0037/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 603,16 € 31.01.2024 01.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/24 teplo 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 18 814,13 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/24 bioodpad 1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 31.01.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra