Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0143/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 105,60 € 11.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0115/24 predplatné-archív 23.5.2024 - 22.05.2026 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 439,79 € 11.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 predplatné-vzdelávanie pre školy 29.06.2024 - 28.06.2026 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 439,81 € 11.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFSJ/0139/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 629,26 € 10.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0140/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 209,36 € 10.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0138/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 462,00 € 10.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0142/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 882,87 € 10.04.2024 03.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 nájom, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 352,51 € 10.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 elekt.energia-3/2024-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -230,42 € 10.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0137/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 108,90 € 09.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 teplo 3/2024-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 703,26 € 09.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0134/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 462,00 € 08.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0136/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 280,82 € 08.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 elektroinštalačné práce-telocvičňa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Zsolt Horváth 48333298 895,74 € 08.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 08.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFSJ/0135/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 616,50 € 07.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0131/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 929,14 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0133/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 402,29 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0132/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 463,76 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0130/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 311,12 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 čistenie kanalizácie-pivnica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 345,84 € 04.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0107/24 bioodpad 3/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 138,24 € 04.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFSJ/0128/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 766,84 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0129/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 421,47 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0127/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 931,15 € 03.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFSJ/0126/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 308,32 € 02.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFBV/0105/24 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,39 € 01.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 monitor-Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 01.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 teplo 4/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 610,00 € 01.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 plyn-4/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 300,00 € 01.04.2024 11.05.2024 Faktúra