Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0070/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0079/24 | teplo 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/24 | plyn-3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/24 | elekt.energia-preddavok 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | kontrola komínov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 40,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | lyžiarsky kurz-G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 7 050,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 452,49 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 244,94 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,40 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | spracovanie účtovníctva 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 700,67 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 486,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 610,02 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 470,52 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 289,11 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/24 | služba-IT servis 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | služba-IT servis 3-12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 4 000,00 € | 28.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | materiál do školy-zámok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Remab s.r.o. | 47800267 | 152,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | materiál-deň otvorených dverí | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 504,30 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0081/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,00 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | podlaha-fitnes (telocvičňa) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 995,52 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0078/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,40 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 196,80 € | 26.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 438,54 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 157,87 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 216,72 € | 26.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | pomocný materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,20 € | 23.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0076/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 391,53 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 249,20 € | 22.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0074/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 646,37 € | 22.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |