Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/24 pomocný materiál-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 48,20 € 22.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 plyn-1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 300,00 € 22.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 eTlačivá na 1 rok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 300,00 € 22.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0021/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 531,58 € 22.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0022/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 697,81 € 22.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 484,39 € 22.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/24 práva používať verzie PER 1/24-12/24 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 82,32 € 19.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 prac.odev,obuv Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ľubica s.r.o. 50982516 625,39 € 19.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFSJ/0019/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 316,80 € 19.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 329,54 € 18.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0016/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 758,42 € 18.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 670,99 € 18.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 678,84 € 17.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0011/24 kanc.potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 289,54 € 17.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0015/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 463,76 € 17.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0014/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 373,63 € 17.01.2024 01.03.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 91,20 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 1 716,67 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 301,99 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0011/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 321,96 € 16.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0010/24 vodné,stočné,zrážky-1/2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 697,67 € 16.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0009/24 odvoz odpadu-OST Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Vladimír Bán-Sity Kont 43446949 610,00 € 16.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0003/24 mat.do WC Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Katak Pro s.r.o. 47004045 1 220,00 € 16.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0008/24 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 168,73 € 16.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0007/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 817,20 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 907,73 € 15.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0013/24 plyn-vyúčtovanie 2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 610,13 € 15.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0007/24 eGoverment modul Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 15.01.2024 11.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0008/24 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 692,55 € 14.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 841,56 € 12.01.2024 02.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra