Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0093/18 tvarohový dezert, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 193,20 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0094/18 mäso a mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 213,18 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0089/18 maslo, mlieko, vajcia, droždie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 236,30 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 múka hrubá, múka polohrubá, paprika sladká, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 48,91 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 jahodový džem Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,24 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0092/18 kapusta biela, cibuľa, uhorky, zemiaky, jablká, banány Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SCHWARTZ LADISLAV 17390079 357,59 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 odvoz bioodpadu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 57,60 € 16.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 mäso, mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 227,70 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 sirup, špecle, celestínske rezance, hrach zelený, slivková lekvár Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 603,46 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFSJ/0087/18 čaj, cestoviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ASTERA, s.r.o. 36238091 116,74 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 za elektrinu2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 122,31 € 15.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFSJ/0083/18 cukor pr., uhorky, múka sójová, tvaroh, jogurt, mraz.brokolica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 243,85 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0084/18 topping kakaový, ovocný čaj, cereálna tyčinka, ovocný sirup, bylinný sirup, fliačky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Cityfood s.r.o. 45510172 506,76 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 zrážková voda 2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 274,27 € 14.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFSJ/0082/18 rama, brokolica, hrášok, uhorky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 201,92 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 mrkva, petržlen, zeler, citróny, kaleráb, šampiňóny,cvikla Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 39,50 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0080/18 syr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 90,00 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0081/18 cícer, krúpy, múka hladká, múka hrubá, soľ, strúhanka, mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 142,02 € 14.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 ACER projektor 3ks,držiak na proj. 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 1 116,38 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 montáž projektor Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 454,30 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Davkováč toaletneho papiera,soap susi mydlo,pap.uterak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,48 € 13.03.2018 19.03.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 80,09 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 šošovica, ryža, olej Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 111,89 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0077/18 cukor pr., pretlak parad., petržlenová vňať, lečo, múka, špenát, karfiol mrazený Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 155,94 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0078/18 mäso a mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 207,24 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 kur.stehná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 174,89 € 13.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 vyúčtovanie tepel.energie 2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 177,40 € 12.03.2018 14.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 telefon 2/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,55 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 čistenie kanalizácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 155,06 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 vodno a stočné 17.1.18-16.2.18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 352,18 € 07.03.2018 12.03.2018 Faktúra