Faktúry
Počet záznamov: 5787
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0121/19 | mrkva,pomaranč,citón,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 465,29 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/19 | mrkva,salát,zeler,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,44 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 12.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/19 | rama,syr,hrach | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 223,51 € | 12.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | energia-3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 092,94 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Toner HP CE410X | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,72 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/19 | banány,uhorky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,97 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 187,88 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | toalet.pap.,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | telefon 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,32 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | vyučtovanie tep.energ. 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 550,77 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/19 | ocot,cukor,mlieko,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 610,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0113/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 38,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/19 | kapusta,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 174,89 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,20 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | zrážková voda 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | služba mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | za plyn 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/19 | zemiaky,citróny,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,42 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/19 | ryža,soľ,múka,uhorky,kukorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 916,30 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 284,60 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/19 | kapusta,kaleráb,repa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 331,98 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | vodné a stočné do 16.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,21 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | služby a údrž.poč.siete 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | tep.energia 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | floorbalové hokejky-školská sada /12ks/ a ost.spotr.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 4 438,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/19 | jablko,hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 38,28 € | 31.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |