Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0374/18 | mlieko, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,18 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/18 | horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 7,34 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/18 | zelenina a ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 494,22 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | poštové poukážky 4000 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 60,00 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/18 | Superveggie SPECIAL 900 g,paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 197,28 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 20,90 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/18 | majoránka,rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 287,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/18 | jablko s ovocnym podielom,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 467,52 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | energia 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 263,48 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | vyučtovanie tep.energ.11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 214,42 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | tep.energia 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 620,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0072/18 | obhliadku závady a TV monitoring kanalizačného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 579,05 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
VO/0073/18 | oprava a výmenu kanaliz.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
VO/0074/18 | výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
VO/0075/18 | murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
VO/0076/18 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0234/18 | odvoz bioodpadu v novembri 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0363/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,84 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0364/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,92 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |