Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/19 Toner Toshiba Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 43,68 € 28.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 výkres,lepidlo,špagát Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 289,98 € 28.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFSJ/0099/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 182,10 € 28.03.2019 03.04.2019 Faktúra
VO/0019/19 floorbalové hokejky-školská sada/12ks/,loptičky 30ks,prilba 2ks,futbalový /sada/set Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG sport s r.o. 45953601 4 438,00 € 28.03.2019 03.04.2019 Objednávka
DFSJ/0091/19 mäso Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 184,80 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0092/19 ryža, cukor, tekvica Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 857,04 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0093/19 mäso Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 26,88 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0094/19 tekvicové pyré Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 134,28 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0095/19 mrkva,petržlen Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 145,03 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0096/19 pirohy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 422,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0098/19 mäso Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 41,80 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFSJ/0097/19 chlieb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 298,79 € 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 valec EPSON AL M1 200 1 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 111,78 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0086/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 255,24 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0087/19 uhorky,zemiaky,paprika Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 245,89 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0088/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 194,04 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0089/19 uhorky,pomaranč Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 245,80 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFSJ/0090/19 cierná ríbezľa,špagety,med Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 615,60 € 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 prenájom kop.Xerox a tlač 5834 strán Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 114,00 € 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
VO/0018/19 valec EPSON AL M1 200 1 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 111,78 € 22.03.2019 26.03.2019 Objednávka