Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/18 | dosiln.elektr.vedenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Daniel Petrík | 43658555 | 950,00 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | poč.sieť 7-9/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | odsávač pary | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 200,00 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0052/18 | kanc.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 197,37 € | 16.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0150/18 | sťahovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 340,80 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | tep.lenergia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,69 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | energia 7/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 359,60 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | vodné a stočné do 16.7.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 325,43 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | zrážková voda 7/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | za plyn 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 27,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | preprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 348,00 € | 08.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | taniere, lyžice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SK GLASS-Karol Sipos | 32304544 | 347,58 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,21 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | služby v oblasti poč.siete za august 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | video vrátnik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 1 267,67 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0050/18 | kuch.potreby podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SK GLASS-Karol Sipos | 32304544 | 347,58 € | 06.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0141/18 | tep.energ 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 630,00 € | 03.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0051/18 | opr.elektr.zariadenieŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Daniel Petrík | 43658555 | 950,00 € | 03.08.2018 | 03.09.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0137/18 | odvoz bioodpad 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Služba č.VK/16/09/005 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |