Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0007/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 110,88 € 16.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0008/19 kapusta,zeler,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 395,87 € 16.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0009/19 ryža,ocot,fazuľa,syr Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 601,82 € 16.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0010/19 banány,cibuľa,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 253,10 € 16.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 za poskyttovanie služieb virtuálnej knižnica r.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 ŠJ webhosting r.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 30,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
VO/0001/19 oprava um.riadu T 155 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 334,56 € 14.01.2019 17.01.2019 Objednávka
DFSJ/0001/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 212,52 € 11.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 horčica,kečup,kapusta kvasená Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 35,84 € 11.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0003/19 ryža,soľ,olej,múka,repa červená,med, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 247,47 € 11.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0004/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 194,04 € 11.01.2019 23.01.2019 Faktúra
09012019 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl POAJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 00151866 Iné 350,00 € 09.01.2019 09.01.2019 09.01.2019 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0001/19 tep.energie 1/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 810,00 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0250/18 vodné a stočné 12/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 231,82 € 31.12.2018 17.01.2019 Faktúra
DFBV/0251/18 zrážková voda 12/18 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 304,13 € 31.12.2018 17.01.2019 Faktúra
31122018 Zoznam zákaziek - 4.Q 2018 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Iné 0,00 € 31.12.2018 31.12.2018 Mgr. Katarína Morvayová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0382/18 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 231,00 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0383/18 citrón.cibuľa,cesnak,kapusta Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 271,90 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0384/18 paprika,zemiaky,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 380,14 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFSJ/0385/18 pomaranč,mrkva Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 157,79 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra