Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/18 | horčik,oxid,peroxid, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 127,30 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Rozvrhy 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0049/18 | aSc Rozvrhy 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0134/18 | UBNT UniFI US 8-150W 1ks,Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC Mesh 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 855,35 € | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0048/18 | Objednávame si u Vás toner black,cyan,magenta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 20.07.2018 | 23.07.2018 | Objednávka | |||||
VO/0046/18 | objednávame si u Vás videotelefon v hodn.1267,65 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 1 267,67 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Objednávka | |||||
VO/0047/18 | Objednávame si u Vás odsávač pary v hodn.1198,80 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 200,00 € | 20.07.2018 | 13.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0132/18 | Objednávame si u Vás toner black,cyan,magenta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 192,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | odvoz bioodpad 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
18072018 | Zmluva o prenájme tlačového zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFKV/0001/18 | elektric.Konvektomat -ŠJ+68nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 13 696,26 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | za čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 540,40 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | za čistenie kanalizáčného potrubia,tv monitorin a rádiodetekcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 684,17 € | 12.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | vyúčtovanie tep.energ.6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,08 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | vyúčtovanie tep.energ.6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 28,81 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | energia 6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 795,00 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | zrážková voda6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 11.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | vodné a stočné do 16.6.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,56 € | 10.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | služba za 7/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | tep.energ.7/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 580,00 € | 03.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |