Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0071/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 177,81 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 389,62 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 50,40 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 810,84 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/21 | potraviny -ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 211,36 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 193,21 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 208,71 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | bioodpad 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 298,77 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | vzdelávací program | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 53,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | žiacka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 123,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | telefon 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,85 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | zdravotný dohlad-obhliadka pracoviska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 128,03 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/21 | teplo 5/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 433,32 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 127,73 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | vodné,stočné,zrážková 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,28 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/21 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 309,49 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 419,65 € | 26.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |